По состоянию на 2019 год 160 стран по всему миру ввели налог на товары и услуги (GST). Если вы ведете бизнес в одной из этих стран или продаете товары и услуги в стране с GST, вы должны собирать и оплачивать GST налоговому агентству этой страны. Вы получаете свой номер GST при регистрации учетной записи GST. После регистрации вы должны указать свой номер GST на всех квитанциях, счетах-фактурах и других деловых документах.
Шаги
Метод 1 из 3: регистрация учетной записи GST
Шаг 1. Узнайте, требуется ли вам регистрироваться в вашей стране
Как правило, вы должны зарегистрироваться для получения GST, если вы облагаете налогом продажи товаров и услуг в стране GST. Если ваши годовые продажи ниже пороговой суммы, которая варьируется в зависимости от страны, вам не требуется регистрироваться. Вы все равно можете зарегистрироваться добровольно, если хотите.
- Например, вы должны зарегистрироваться для получения налога на товары и услуги в Канаде, если вы продаете налогооблагаемые товары или услуги на сумму более 30 000 долларов США за один календарный квартал. Если вы не превышаете порог в 30 000 долларов в течение 4 календарных кварталов подряд (целый год), вы будете считаться «мелким поставщиком» и не обязаны регистрироваться. Однако вы все равно можете зарегистрироваться добровольно.
- Чтобы узнать порог GST для стран, в которых вы работаете, посетите веб-сайт налогового агентства этой страны.
Кончик:
Канада и некоторые другие страны требуют, чтобы все водители каршеринга, например водители Uber или Lyft, регистрировали учетную запись GST независимо от того, сколько денег они зарабатывают.
Шаг 2. Соберите информацию для заполнения заявки
В заявлении на регистрацию вы должны указать дату окончания финансового года для целей GST, а также ваш общий годовой доход. Вам также может потребоваться основная идентификационная информация для вашей компании, включая адрес вашей штаб-квартиры и любые идентификационные номера налогоплательщика.
Датой окончания финансового года для целей GST обычно может быть 31 декабря или дата, выбранная вами для целей налогообложения доходов
Шаг 3. Заполните форму для регистрации своей учетной записи
Большинство налоговых агентств позволяют вам зарегистрироваться онлайн с веб-сайта налогового агентства. Возможно, вам придется открыть учетную запись онлайн, прежде чем регистрироваться онлайн. Вы будете использовать эту учетную запись для отправки отчетов и оплаты GST.
- Например, если вы работаете в Новой Зеландии, вы можете открыть учетную запись myIR Secure Online Services в Департаменте внутренних доходов. Использование этой учетной записи позволяет вам легко хранить все свои записи в одном месте и настраивать уведомления, чтобы вы никогда не пропустили срок.
- Вы также можете позвонить по бесплатному номеру агентства или заполнить бумажную форму.
Шаг 4. Получите ваш номер GST после обработки вашего заявления
Если вы зарегистрировали свой бизнес через Интернет или по телефону, вы, как правило, сразу же получаете свой номер GST. Если вы отправили бумажное заявление, вы получите обратно письмо с подтверждением, в котором будет указан ваш номер GST.
Вы должны начать сбор GST с даты вступления в силу вашей регистрации. Если вы отправляете бумажную заявку на регистрацию, измените дату вступления в силу вашей регистрации, чтобы учесть время, необходимое для получения вашего номера GST
Метод 2 из 3: Подтверждение номера GST
Шаг 1. Проверьте квитанции, счета или другие деловые документы
После того, как вы зарегистрировались в GST, ваш номер GST должен быть включен во все транзакционные документы, которые касаются налогооблагаемых продаж продуктов или услуг. Найдите свой номер GST или номер GST других предприятий, просмотрев квитанции, контракты или другие документы.
Поскольку номер GST не меняется, пока вы занимаетесь бизнесом, не имеет значения, сколько лет документу - номер должен быть таким же
Кончик:
Компании, ведущие бизнес в нескольких странах, могут иметь несколько разных номеров GST. Убедитесь, что найденный вами номер относится к транзакции, которая произошла в вашей стране.
Шаг 2. Найдите название компании в реестре GST вашей страны
В каждой стране GST есть бесплатный реестр на веб-сайте налогового агентства. Возможно, вы сможете использовать его, чтобы найти номер GST компании. Однако в некоторых странах для использования реестра требуется, чтобы у вас была хотя бы часть номера GST.
- Имя, которое вы используете, должно быть официальным названием компании, зарегистрированным и сообщенным в налоговую инспекцию. Обычно это имя будет на вывеске или фирменном бланке.
- Некоторые предприятия работают под другим названием, чем то, что они используют в общественных местах. Чаще всего это происходит с франшизами. Например, Bob Builder может владеть и управлять франшизой ChemDry в Канаде, но юридическое название бизнеса - BBCD, Ltd.
Шаг 3. Свяжитесь с налоговым агентством страны напрямую, чтобы подтвердить регистрацию
Если вы завершили транзакцию с компанией, которая взимала с вас GST, вы можете иметь право на получение кредита GST. Однако вы можете получить кредит только на GST, взимаемый компаниями, зарегистрированными в этой стране.
- Например, если ваша компания купила расходные материалы у другой компании, и эта компания взимала с вас GST, вы можете получить кредит на свою учетную запись GST на эту сумму.
- Если вы ищете свой собственный номер GST, позвоните в налоговое агентство напрямую. Если они не могут найти номер GST для вашего бизнеса, это, вероятно, означает, что ваша регистрация еще не была обработана.
Метод 3 из 3. Сбор и уплата GST
Шаг 1. Определите, какую налоговую ставку взимать
В некоторых странах GST является фиксированной ставкой. В других странах налог на товары и услуги варьируется в разных частях страны. Кроме того, разные товары и услуги могут облагаться разными налоговыми ставками.
- Соответствующий отдел доходов обычно имеет калькулятор GST, который можно использовать, чтобы быстро и легко определить, какую налоговую ставку взимать.
- Многие POS-системы также могут автоматически определять правильную ставку GST в зависимости от страны.
Шаг 2. Перечислите ставку GST и общую сумму, взимаемую в квитанциях и счетах
Обычно у вас есть возможность либо включить GST в общую цену товаров и услуг, которые вы продаете, либо добавить его отдельно для каждой транзакции. Если вы добавляете его отдельно, укажите сумму в строке под промежуточным итогом вместе со ставкой GST и вашим номером GST.
Если вы решите включить GST в общую цену, которую платят ваши клиенты, а не применять его к промежуточной сумме отдельно, вы, как правило, должны разместить знаки или иным образом уведомить своих клиентов о том, что GST включен, и сообщить им ставку, которую вы взимаете
Шаг 3. Держите собранный GST в доверительном управлении до конца отчетного периода
Откройте отдельный банковский счет, на который вы можете вносить GST, взимаемый с клиентов. Не оставляйте их на своем обычном рабочем счете - вы можете случайно потратить их на что-то другое, вместо того, чтобы держать их.
В зависимости от вашего дохода вы будете отчитываться и платить GST налоговому агентству ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Как правило, при меньшем доходе у вас будет более длительный отчетный период, чем при большом доходе
Кончик:
Даже если у вас более длительный отчетный период, в большинстве стран GST вы можете добровольно выбрать более короткий отчетный период.
Шаг 4. Подайте свои декларации вместе с платежами GST до установленного срока
В каждой стране есть форма, которую необходимо заполнить и отправить вместе с платежом. Если ваш доход превышает установленный в стране порог, от вас могут потребовать подавать декларации и платежи через Интернет. В противном случае вы обычно можете отправить их по почте.
- Обычно вам нужно подать декларацию, даже если вы не собирали никаких налогов или не имеете никаких налогов для уплаты - иногда это называется нулевой декларацией.
- Если вы подадите возврат и оплату после установленного срока, вам, возможно, придется заплатить штраф. За просроченную задолженность могут начисляться проценты и взиматься дополнительные штрафы.
Кончик:
Если вы настроили онлайн-аккаунт в налоговом агентстве, вы можете получать напоминания по электронной почте, когда приближается срок. Эти уведомления могут помочь вам отслеживать платежи.
Шаг 5. Храните записи, подтверждающие ваши доходы в течение 6 лет
Когда вы подаете декларацию и платите налог на товары и услуги, вам не нужно предоставлять квитанции или финансовые отчеты, подтверждающие сумму собранных вами налогов или сумму вашей задолженности. Однако вам может потребоваться предоставить эти записи, если ваша учетная запись проходит аудит.
- Ведите записи, которые позволят вам рассчитать сумму собранного вами GST, сумму, которую вы заплатили за коммерческие покупки и расходы, а также сумму, которую вы применили в качестве скидки, возврата или вычета из чистого налога, который вы заплатили.
- Через 6 лет возврат не подлежит аудиту. Однако вы можете в любом случае сохранить записи, чтобы ваши деловые записи оставались полными. Счета-фактуры и другие деловые документы, возможно, потребуется хранить дольше.